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2016年部門決算分析報(bào)告
2017-1-12    作者:lxlc    點(diǎn)擊數(shù):1786

瀘縣二中城西學(xué)校2016年部門決算分析報(bào)告

一、單位情況

1.主要職能是實(shí)施初中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

2.機(jī)構(gòu)人員,屬獨(dú)立核算的事業(yè)單位,201年年末,在職人員編制為90人。年末實(shí)有在職教職工90人,比2015年增加27人,系調(diào)進(jìn)調(diào)出品迭增加27人。

3.人員情況,我校有教學(xué)班級36個(gè),其中:初一12個(gè),初二12個(gè);共有學(xué)生1645人,與2015年末學(xué)生數(shù)1044人相比較,增加學(xué)生601人;在校生中住宿生1370人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出預(yù)算安排情況

2016年年初預(yù)算收入6,349,505.00元,年初預(yù)算支出6,349,505.00元,年初預(yù)算支出中教育支出6,349,505.00元,年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算收入7,845,899.00元,調(diào)整預(yù)算支出7,845,899.00元, 調(diào)整預(yù)算支出中教育支出7,845,899.00元。

(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年調(diào)整預(yù)算收入總額7,845,899.00元,其中財(cái)政撥款收入7,845,899.00元;部門決算收入7,845,899.00元,其中財(cái)政撥款收入7,845,899.00元。

2016年調(diào)整預(yù)算支出總額7,845,899.00元,其中財(cái)政撥款支出7,845,899.00元,部門決算支出7,845,899.00元,其中財(cái)政撥款收入7,845,899.00元。

1.收入支出與預(yù)算對比分析

(1)調(diào)整預(yù)算收入及決算支出情況分析

調(diào)整預(yù)算收入結(jié)構(gòu)分析表 單位:元

年度

收入總額

其中:

財(cái)政撥款收入

所占%

其中:基金收入

所占%

事業(yè)收入

所占%

2016年

7,845,899.00

7,845,899.00

100.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

決算支出結(jié)構(gòu)分析表(按功能分類) 單位:元

年度

支出總額

其中:

教育支出

所占比

住房保障支出

所占比

其他支出

所占比

2016年

7,845,899.00

7,845,899.00

100%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析

預(yù)算收入結(jié)構(gòu)分析表 單位:元

年度

收入總額

其中:

財(cái)政撥款收入

所占比

其中:基金收入

所占比

事業(yè)收入

所占比

2016年

7,845,899.00

7,845,899.00

100.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

支出結(jié)構(gòu)分析表(按支出性質(zhì)分類) 單位:元

年度

支出總額

其中:

基本支出

所占%

項(xiàng)目支出

所占%

2016年

7,845,899.00

7,554,024.00

96.28%

291,875.00

3.72%

支出結(jié)構(gòu)分析表(按支出經(jīng)濟(jì)分類) 單位:元

年度

支出 總額

其中:

工資福利

支出

所占比%

商品和服和服務(wù)支出

所占比%

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助

所占比%

其他資本性支出

所占比%

2016年

7,845,899.00

4,406,720.00

56.17%

2,682,754.00

34.19%

756,425.00

9.64%

0.00

0.00%

3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:

三公經(jīng)費(fèi)支出情況分析表 單位:元

年度

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)出國

合計(jì)

職工人數(shù)

人均支出

2015年

0.00

0.00

0.00

0.00

63

0.00

2016年

0.00

0.00

0.00

0.00

90

0.00

比2015年增減金額

0.00

0.00

0.00

0.00

27

0.00

比2015年增減%

0.00%

0.00

0.00%

42.86%

(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:

會(huì)議費(fèi)支出情況分析表 單位:元

年度

會(huì)議費(fèi)

職工人數(shù)

人均支出

2015年

0.00

28

0.00

2016年

0.00

63.00

0.00

比2015年減少金額

0.00

0.00

0.00

比2015年減少%

0%

0%

0%

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

年度

資產(chǎn)情況

負(fù)債情況

原因分析

2015年

268,895.61

107,953.11

資產(chǎn)增加主要是財(cái)政應(yīng)返額度的增加及銀行存款的增加;負(fù)債增加系教師績效工資未付及梁才墊付款增加。

2016年

1,482,911.77

1,321,969.27

增加數(shù)

1,214,016.16

1,214,016.16

增加%

451.48%

1124.58%

資產(chǎn)負(fù)債情況分析表 單位:元

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及對比分析情況

資產(chǎn)構(gòu)成情況分析 單位:元

年度

資產(chǎn)總額

其中:

銀行存款

%

其他應(yīng)收款

%

固定資產(chǎn)

%

其他

占%

2015

268,895.61

107,953.11

40.15%

%

160,942.50

59.85%

0.00

0.00%

2016

1,482,911.77

496,786.09

33.50%

825,183.18

55.65%

160,942.50

10.85%

0.00

0.00%

(二)負(fù)債結(jié)構(gòu)及對比分析情況

負(fù)債構(gòu)成情況分析 單位:元

年度

負(fù)債總額

其中:

短期借款

%

長期借款

%

2015

107,953.11

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2016

1,321,969.27

0.00

0.00%

0..00

0.00%

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

(一)嚴(yán)格按制度進(jìn)行財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核工作

(二)按財(cái)政部門要求及時(shí)進(jìn)行預(yù)決算公開工作、財(cái)政部門按規(guī)定及時(shí)批復(fù)決算工作情況。

基本財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率為100%

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率:

人員支出比率=人員支出÷事業(yè)支出×100%

=516.31÷784.59×100% =65.81%

公用支出比率=公用支出÷事業(yè)支出×100%

=268.28÷784.59×100%=34.19%

3.人均基本支出:

人均基本支出=(基本支出-離退休人員支出)÷實(shí)際在編人數(shù) =755.40÷90=8.39

4.資產(chǎn)負(fù)債率:

資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100%

=132.20÷148.29=89.15

瀘縣二中城西學(xué)校

2016年1月12日

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